2021年,公司规范制度流程,加强内外协作实施,严肃推动整改,使内部审计工作常态化制度化。2022年,将结合风险管控质量工程建设成果,对照审计全覆盖要求,重点开展对公司本部、所属全资、控股和参股公司的5个审计项目,年度审计计划已于3月22日获得董事会批准。2022年,公司还将同步推动已完成审计项目的整改,进一步强化审计监督和审计结果应用,推动建立长效机制,督促依规合法经营,提升发展质量。